|
Zmluva |
002/2016
|
Dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
ZO OZ P Š a V pri ZŠ |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZFA 3/2019
|
predplatné časop.ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
Marian Medlen - Redakcia škola |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 30/2019
|
posudenie prac. prostredia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
GHP Medical Services, s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 28/2019
|
El.energia ZŠ za 01-022019
|
42,00 |
s DPH |
|
č.zmluvy:5100316162C
|
07.02.2019 |
|
VSE a.s., |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 27/2019
|
Kuricské služby za 012019
|
120,00 |
s DPH |
|
č. 001/2018
|
06.02.2019 |
|
Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol.s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 26/2019
|
Telecom služby ZŠ za 012019
|
29,00 |
s DPH |
|
č. zmluvy - 228432807
|
06.02.2019 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 25/2019
|
Telecom služby ŠJ za 012019
|
20,58 |
s DPH |
|
č. zmluvy - 228432807
|
06.02.2019 |
|
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 24/2019
|
material na opravy v ZS
|
45,76 |
s DPH |
č.10
|
|
05.02.2019 |
|
Juraj Bonfordi - DEKOR |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 23/2019
|
predl. šnura, rozdvojka
|
36,06 |
s DPH |
č.7
|
|
05.02.2019 |
|
Iszamata, s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 22/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
38,40 |
s DPH |
|
č.zmluvy:2018-Z04947
|
04.02.2019 |
|
Euro TRADING s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 21/2019
|
Mesačný paušal
|
5,00 |
s DPH |
|
A4637818
|
04.02.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 8/2019
|
vitamin C a Magnezium
|
225,00 |
s DPH |
č.6
|
|
21.01.2019 |
|
BLUE-CROSS s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 32/2019
|
Servis EZS v ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
servisná zmluva č. 001/2017
|
11.02.2019 |
|
VAMAP alarm systém |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZFA 7/2019
|
čierný klobúk so stuhou
|
52,05 |
s DPH |
č.17
|
|
19.02.2019 |
|
Marek Byrtus- Svet Masiek |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 40/2019
|
El.energia ZS za 012019
|
282,78 |
s DPH |
|
č.zmluvy:5100316162C
|
18.02.2019 |
|
VSE a.s., |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 39/2019
|
Kuricské služby za 012019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol.s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 38/2019
|
PPD pre ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
č.5
|
|
18.02.2019 |
|
REGIO spol.s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 36/2019
|
Virtualna knižnica za 012019
|
16,56 |
s DPH |
|
č.zmluvy: VK/08/12/006
|
13.02.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
KDF 35/2019
|
Elektrina ZŠ za 012019
|
158,89 |
s DPH |
|
č.zmluvy:5100316162C
|
13.02.2019 |
|
VSE a.s., |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ZFA 6/2019
|
Detské tričko na krúžkovú činnosť
|
76,52 |
s DPH |
č.16
|
|
13.02.2019 |
|
Dobrý textil - Dual Trade s.r.o. |
Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou |
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
27.02.2019 |